公司成立兩年從未建內賬,前期資料不管從本月開始做賬,銀行存款餘額怎麼處理

2022-09-13 18:41:42 字數 3774 閱讀 4511

1樓:情感生活答疑師

公司成立兩人從未見過賬目,前期資料不管從本月開始做賬銀行還款的餘額可以從賬本上體現出來的。

2樓:寵物打工

銀行存款餘額,前期資料不敢從本月開始做賬,銀行數存款餘額當然是加上你們的所有者權益。

3樓:梅雨時節

公司從來沒有建賬,那麼前期的資料就不能管了,從本月開始做賬的話,銀行的存款餘額可以作為企業的註冊資金。

4樓:憲芝

公司成立兩年,從未建立長,從未見內長,前期資料不管從本月開始做賬,銀行存款,如果從未建立賬,這兩年那無論是**檢查都不要害怕?因為當時明白著

5樓:

公司成立兩年從未建立賬,前期資料不管可以從本月做賬可以的。

6樓:子游身上衣

不是成立兩年從未進內臟前期資料,不管從本月開始做賬。

7樓:商芮

公司群裡長年吃晚未見面的前期是我拐。可以寫作的銀行存款日就要減下去。我不記得。

8樓:

這兩年從前未見過你的前幾次資料,不管從成本開始作戰

9樓:慶帥考研老師

好,成立兩年公司以來未做建內賬,想要去銀行做賬的話,建議直接去銀行辦理即可。

10樓:

公司成立兩年從未將那張的話,前天資料不管從本月開始做到,那我銀行存款餘額怎麼處理的話,那直接從當天開始算呢。

11樓:職場星秀達人

你好!關於公司業務賬目上的錄入,你還是要找乙個專業的會計人員來做這類的帳,別人給你做不清楚的。

12樓:你若不離不棄

公司成立兩年從未見內臟前期資料都是從本月開始做賬,你可以找乙個專門的會計幫你做賬。

13樓:匿名使用者

可以以外賬的銀行存款為依據,或者以銀行對賬單的存款金額為依據。如為違法違規的內賬建議遠離。個人觀點,僅供參考。

14樓:巴尋巧

銀行的餘額肯定也是歸公司所有,雖然說沒有建賬,但是沒有建賬也是公司的呀。

15樓:魔變小月

公司成立兩年沒有建賬,前期資料不管從本月開始建的話,那麼銀行餘額30從親戚吧。

16樓:

不是成立兩年,從未見內臟,前期資料不管從本月開始做賬,銀行存款餘額怎麼處理?這要去問一下,這方面的專家才知道哦

17樓:糜籟

市場這兩年從未到賬的話,有可能受到資料有問題

乙個小公司開始建賬時,銀行存款有餘額,做賬時如何做會計分錄?

18樓:墨汁諾

一、10月份的銀行對賬單餘額 的處理:

1、如果你前面已經做了實收資本,

比如:借:銀行存款 10萬(比如)

貸:實收資本 10萬

那麼現在的餘額3478元是自然形成的,

也就是通過一些費用憑證得出這個餘額的。

2、如果這個餘額是做完資本金,那麼:

借:銀行存款 3478元

貸:實收資本 3478元

二、納10月份稅的處理

一般納稅人:(剛設立應該不是一般納稅人)

小規模納稅人:

借:主營業務稅金及附加 (986+49.3+29.58) 1064.88元

貸: 銀行存款 1064.88元

這個是處理開公司以前的;

以後就應該通過:

應交稅費--應交增值稅、

應交稅費--應交城建稅、

其他應繳款

等科目作分錄。

三、稅金是不應該這樣合併的,如果要查這一年增值稅或者城建稅一共繳納了多少錢,就沒有準確的數額了。而起超市應該是繳納增值稅,不能進主營業務稅金及附加

借 :現金

貸 : 應交稅費——增值稅

主營業務收入——商品銷售收入

借 :主營業務稅金及附加

貸:應交稅費——城建稅

教育費附加

19樓:匿名使用者

首先,如果公司是10月份才成立的,那是不是個人獨資性質的公司 如果是dr. 銀行存款 3478

cr. 其他應付款 —— 自籌款 3478繳納10月稅款 (10月的收入沒有入賬,稅款如果沒有計提 最好補做一下)

dr. 應繳稅費—增值稅

—城建稅

—教育費附加

cr。銀行存款

如果是有限責任公司,那需要借銀行貸實收資本 註冊資本金和3478之間的差額做其他應收款

20樓:匿名使用者

2分錄不對呢,應該是借:營業稅金及附加

貸:應交稅費--應交增值稅986

應交稅費--應交城建稅49.3

其它應交款--教育費附加29.85

實際繳納時藉:應交稅費1035.3

其它應交款29.85

公司成立了4年,之前都沒有 做賬,我現在要怎麼建賬,做期初表需要哪些資料?

21樓:

首先將公司成立以來所有的單據分類整理一下,將涉及的科目列出來,然後將各科目的資料彙總之後填入到資產負債表和利潤表的相關專案中。填入之後要保證兩個表是平的。即資產負債表的資產等於負債加所有者權益,另外資產負債表裡的未分配利潤數要等於利潤表中的淨利潤。

如果不等就把這個差倒擠到未分配利潤科目裡。平衡之後的資料就可以做為期初數了,之後再發生業務就可以接著記賬了。

注:具體的會計科目請再根據行業特點參照相關會計書來確定。

22樓:屏海讀聯

見《小企業會計制度》

小公司內賬8月建賬,之前沒做賬,固定資產的期初餘額

23樓:吳詩妍好

你內賬之前沒有賬,現在重新建賬,固定資產已經使用,那麼如何填固定資產的初始數呢?不知道原來的**嗎?那就估價一下吧

期中建賬如何處理?主要是前期沒有做賬?那些科目資料怎麼處理?

24樓:小火柴工作室

對於能找到的單據或原始憑證,補記所有的憑證,如果不涉及納稅事項,建議按發生時間補記,這樣對以後的會計記錄和財務分析有利,起碼可以對發生的經濟行為追溯和比對。

對於不能找到的採購、消耗或收入,只能一點點屢了,請相關人員或部門協助。

資產(流動資產、固定資產、無形資產)按盤點數量,單價參考市場價,然後分別做憑證,最好有關部門(採購或裝置)出個書面說明附在憑證後面,以備忘。

消耗(成本和費用)由庫管員或使用部門寫個情況或補出庫單,做賬。

收入,可按出庫盤點數做賬,若有出庫單最好,若沒有可補乙個。

記賬憑證的時間最好與發生時間一致。

至於報表,可以將本月以前的資料填列在「年初餘額」欄,本月發生數填列在「期末餘額」欄,其他正常核算。

25樓:匿名使用者

首先進行物資盤點,資金盤點,往來賬款的確認,以此作為新建帳的期初資料據。

26樓:

中期建帳,可以以當期為基點時間,以前資料可以做期初餘額資料建立。

公司成立了好幾年了只做了流水賬沒有做賬,現在要建立內賬,怎麼做到得出去之前的資料

27樓:匿名使用者

如果你現在開始建賬做的話,最大的乙個問題在於期初資料,他們之前應該都是流水賬(否則也不會那麼亂),那

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