企業零申報怎麼報稅?年稅怎麼報,企業零申報怎麼報稅,年稅怎麼報啊

2022-01-04 09:26:24 字數 5710 閱讀 1801

1樓:汗耕順閔凰

1,如果你是小規模納稅人,你需要去稅務局,交0報的納稅申報表(3份)後附資產負債表,利潤表,(2份),給稅務大廳乙份納稅申報表就可以了,然後給專管員1份納稅申報表,1份資產負債表,利潤表,在這些表上蓋公章,就可以了。一般就不需要網上報稅,如果你是一般納稅人,則要網上報了,不要稅務登記證。

2,如果你是一般納稅人,不需要任何資料,但是資產負債表和利潤表需要填,納稅申報表也要填,只不過在銷項減進項後,你本月的納稅額應該是0。如果你是小規模納稅人,納稅申報表全部填0,然後網上申報即可,也可以**申報。

3,如果你是第乙個月開始申報,申報表上本月應納稅額和累計應納稅額都填為0,如不是,則申報表本月應納稅額為0,累計欄上的資料為上月的累計數。沒有開通網上申報或**申報就帶上公章或財務章親自到國稅大廳申報吧,填寫好申報表,還可以順便請教國稅人。

4,首先登陸國稅網再點「辦稅服務廳」中的「申報繳稅」,再「進入辦稅區」再輸入你們公司國稅副本上的納稅人識別號,和密碼(密碼是自己設的,如果是你剛接手,那你的前任會把密碼什麼的都交接給你),然後你們公司就進入到了國稅網了,

然後,現在你就進入到了國稅內用網了,你再點「申報繳稅」—「進入辦稅區」就會出現你要報的稅種,如果是月度就是會出現「增值稅」,季度的話還會有「企業所得稅」(如果你們公司是在地稅交所得稅,則不會出現),增值稅0申報很好辦,直接點「增值稅」後面的「我要申報」然後進去填表就行了,如果你們是小規模則這個表都不用填,直接「儲存」,然後點正式申報就行了,如果你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項發票,收了多少進項發票都填上,但你的是0申報,那要確保銷項減進項為0就行了,然後再點儲存,再正式申報就行了。

如果是企業所得稅,那你就得拿著你們公司的利潤表照著利潤表上的數字填上去(操作方法和上面一樣是點「我要申報」,只不過這個是點企業所得稅後面的。)然後點儲存,再點正式申報,最後點「扣款」如果是虧或0申報可以不用點「扣款」因為根本就不交稅點了扣款也扣不到款,一般的0申報做到「正式申報」這一步就行了。另外,如果你們是企業所得稅核定了(如按收入核定),則你只需在表中填上你的營業收入就行了,都不用填利潤表上的期間費用。

然後後面的步驟一樣的。

2樓:為你解答

回答您好!很高興為您解答。

1.納稅申報還是0申報,但季報要交:資產負債表、損益表、所得稅申報表。

2.資產負債表年初數不要填,但現金、銀行、實收資本是一定有數的,且資產總額同負債加所有者權益應是相等的。

3.利潤表收入成本為0,但如果有管理費用、財務費用可做上去。

4.所得稅申報表填報數為利潤表虧損數

法律依據:《中華人民共和國企業所得稅法》 第五條 企業每一納稅年度的收入總額,減除不徵稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損後的餘額,為應納稅所得額。

希望我的回答對您有所幫助。

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企業零申報怎麼報稅,年稅怎麼報啊

3樓:有錢花

企業所得稅分月或者分季預繳,應當自月份或者季度終了之日起15日內,向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表,預繳稅款。企業應當自年度終了之日起5個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,並匯算清繳,結清應繳應退稅款。

此回答由有錢花提供,有錢花是度小滿金融旗下信貸平台,度小滿金融將切實把國家支援小微企業渡過難關的號召落到實處,全面支援小微生產經營,大多數小微業主選擇有錢花,滿足小微經營周轉需求。據悉,度小滿金融的信貸使用者中,有七成是小微企業主。截至目前,度小滿金融攜手數十家金融合作夥伴,累計為小微企業主發放數千億元貸款,資金周轉就找度小滿金融,大品牌更安心。

另外,企業在報送企業所得稅納稅申報表時,應當按照規定附送財務會計報告和其他有關資料。

4樓:為你解答

回答您好!很高興為您解答。

1.納稅申報還是0申報,但季報要交:資產負債表、損益表、所得稅申報表。

2.資產負債表年初數不要填,但現金、銀行、實收資本是一定有數的,且資產總額同負債加所有者權益應是相等的。

3.利潤表收入成本為0,但如果有管理費用、財務費用可做上去。

4.所得稅申報表填報數為利潤表虧損數

法律依據:《中華人民共和國企業所得稅法》 第五條 企業每一納稅年度的收入總額,減除不徵稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損後的餘額,為應納稅所得額。

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5樓:匿名使用者

你好,找到辦法了嗎?我遇到同樣的問題

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零申報報稅怎麼報?

6樓:雨馨兒

申報納稅的方法有:

擴充套件資料根據《國家稅務總局關於進一步推進個人所得稅全員全額扣繳申報管理工作的通知》(國稅發[2007]97號),為了加強稅種徵管、促進堵漏增收,所有扣繳單位納入全員全額扣繳明細申報管理。

自2023年1月起新個稅法實施後,個稅起徵點提高至5000元,個人按照規定申報附加減免以後,許多群眾因無法達到個稅起徵點而無需再繳納個稅。

納稅人2023年1月1日以後取得應稅所得並由扣繳義務人向稅務機關辦理了全員全額扣繳申報,或根據稅法規定自行向稅務機關辦理納稅申報的,不論是否實際繳納稅款,均可以申請開具個人所得稅《納稅記錄》。

7樓:王大前

一般納稅人,不需要任何資料,但是資產負債表和利潤表需要填,納稅申報表也要填,只不過在銷項減進項後,你本月的納稅額應該是0。如果你是小規模納稅人,納稅申報表全部填0,然後網上申報即可,也可以**申報。

如果你是第乙個月開始申報,申報表上本月應納稅額和累計應納稅額都填為0,如不是,則申報表本月應納稅額為0,累計欄上的資料為上月的累計數。沒有開通網上申報或**申報就帶上公章或財務章親自到國稅大廳申報吧,填寫好申報表,還可以順便請教國稅人。

首先登陸國稅網再點「辦稅服務廳」中的「申報繳稅」,

再「進入辦稅區」再輸入你們公司國稅副本上的納稅人識別號,和密碼(密碼是自己設的,如果是你剛接手,那你的前任會把密碼什麼的都交接給你),

然後你們公司就進入到了國稅網了,

然後,現在你就進入到了國稅內用網了,你再點「申報繳稅」—「進入辦稅區」就會出現你要報的稅種,如果是月度就是會出現「增值稅」,季度的話還會有「企業所得稅」(如果你們公司是在地稅交所得稅,則不會出現),增值稅0申報很好辦,

直接點「增值稅」後面的「我要申報」然後進去填表就行了,如果你們是小規模則這個表都不用填,直接「儲存」,然後點正式申報就行了,如果你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項發票,收了多少進項發票都填上,但你的是0申報,那要確保銷項減進項為0就行了,然後再點儲存,再正式申報就行了。

8樓:為你解答

回答您好!很高興為您解答。

1.納稅申報還是0申報,但季報要交:資產負債表、損益表、所得稅申報表。

2.資產負債表年初數不要填,但現金、銀行、實收資本是一定有數的,且資產總額同負債加所有者權益應是相等的。

3.利潤表收入成本為0,但如果有管理費用、財務費用可做上去。

4.所得稅申報表填報數為利潤表虧損數

法律依據:《中華人民共和國企業所得稅法》 第五條 企業每一納稅年度的收入總額,減除不徵稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損後的餘額,為應納稅所得額。

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9樓:匿名使用者

分為國稅和地稅兩個介面。

國稅:增值稅:一般納稅人按月申報,小規模納稅人按季申報。

企業所得稅在國稅申報的:隨財務報表按季申報。

文化事業建設費:廣告業企業隨增值稅一起申報。

地稅:個人所得稅:按月申報。

印花稅:按月申報。

營業稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、文化事業建設費:一般納稅人、營業稅納稅人、營業稅和增值稅兼營的納稅人按月申報,純增值稅小規模納稅人按季申報。

防洪**:按季申報。

城鎮垃圾處理費:按年申報。

公司網上零申報怎麼報稅

10樓:匿名使用者

網上零申報,直接在電子稅務局申報頁面點一鍵零申報就可以報稅

11樓:

在稅務機關辦理了稅務登記的納稅人、扣繳義務人當期未發生應稅行為,按照法律、法規和規章的規定,應向稅務機關辦理零申報手續,並註明當期無應稅事項。需到哪個機關進行零申報取決於涉及的稅種和申報單位本身性質。

如何申報年度企業所得稅零申報年報/財務報表怎麼填

12樓:諾諾百科

零申報的企業年度報表,按照實際情況填寫。沒有收入的填「0」。

零申報要先看企業狀態,不停業的,資產負債表利用),開業以後一次攤銷。利潤表仍都是零。是屬於籌備期的,所有支出記入遞延資產(或待攤費用),利潤表依舊是零

是屬於沒有收入但有費用發生的,資產負債表中本年利潤(或未分配利潤的本年合計)是負數。利潤表按照費用科目填寫。現金流量中,經營性現金流量為負值。

13樓:葒塵莋秀

1、進入所得稅年度申報**,點選ca使用者登陸2、登陸後點選下方的「申報繳稅」

3、選擇所得稅年報所屬期,點選確定,進入報表列表頁面4、點選建立按鈕,將每個報表都儲存一下

5、點選下方「正式提交申報」即可完成所得稅申報企業所得稅是對我國內資企業和經營單位的生產經營所得和其他所得徵收的一種稅。

企業所得稅納稅人即所有實行獨立經濟核算的中華人民共和國境內的內資企業或其他組織,包括以下6類: 國有企業; 集體企業;私營企業; 聯營企業; 股份制企業; 有生產經營所得和其他所得的其他組織。

14樓:樹陰下的羊

0報稅,是無應交稅費。

資產負債表應該有資料,而且要平衡,利潤表要有資料,無收入也應該有費用。

供參考。。

15樓:麥積財稅

如果你確定什麼都沒有發生,賬上也什麼都沒做,那都填0就是撒,

零申報企業年度企業所得稅怎麼填?

16樓:神馬時候的事

零申報是收入為零。即申報表的營業收入是零,但是其他的成本費用還是需要填寫相應數字的,單位沒有收入可以理解,但是只要單位存在總有支出會發生的。所以申報表主表的收入填零,其他都按照實際做賬的資料填寫。

企業所得稅法定扣除專案是據以確定企業所得稅應納稅所得額的專案。企業所得稅條例規定,企業應納稅所得額的確定,是企業的收入總額減去成本,費用,損失以及准予扣除專案的金額。成本是納稅人為生產,經營商品和提供勞務等所發生的各項直接耗費和各項間接費用。

17樓:莫奇怪走過

1·辦理納稅申報是納稅人履行納稅義務的基本程式之一。企業所得稅的零申報,是針對納稅人的應納所得稅額而言的,即納稅人當期(月份、季度或者年度)的應納稅額為「零」或者「零」以下的情況,也應當向主管稅務機關填報納稅申報表,而不是僅對「零」以上的資料辦理納稅申報。在這裡要把「納稅申報」程式和「稅款繳納」程式區別開來。

「納稅申報」就是不管納稅人當期是否實現有效的應納稅款(因為在實際操作中,應納稅額有可能是「零」或者負數),都應該向主管稅務機關報送納稅申報表,以明確涉稅法律責任。

2·不管應納稅額是正數的情況,還是零和負數的情況,是僅就其計算結果而言的。並不代表應納稅額的形成過程,例如銷售收入、成本費用支出、攤銷等情況。如果納稅人的應納稅額為非正數的情況,仍然就其經營資金的增減變化和運動過程進行靜態和動態反映,通過納稅申報表、會計報表的形式報送主管稅務機關。

3·按照實際情況填寫申報表,沒有收入,有費用吧,利潤就為負數,也就是虧損,應納稅所得額為0,應納所得稅為0.

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