收到國稅以前年度多交增值稅退款怎麼做分錄

2022-01-01 10:22:01 字數 2441 閱讀 9815

1樓:小李明天會更好吖

計入:營業外收入

會計分錄如下:

借:銀行存款

貸:營業外收入

營業外收入主要包括:非貨幣性資產交換利得、**無形資產收益、債務重組利得、企業合併損益、盤盈利得、因債權人原因確實無法支付的應付款項、**補助、教育費附加返還款、罰款收入、捐贈利得等。

2樓:綠水青山

借:銀行存款

貸:應交稅費--應交增值稅

如果多交的增值稅已經計入以前年度的損益裡面了。則借:銀行存款

貸:應交稅費--應交所得稅

以前年度損益調整

借:以前年度損益調整

貸:利潤分配---未分配利潤

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不懼惡意採納刷分

堅持追求真理真知

3樓:盼盼老師

回答收到稅務退回多交增值稅時做:

借:銀行存款(藍字)

借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅(紅字)收到稅務退回多交增值稅月末結**

借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅;

貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數-(至此,未交增值稅科目,是平衡的)

更多4條

4樓:匿名使用者

‍1.因為多交增值稅款的當月是做:

借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅

貸:銀行存款

2.多交增值稅款的月末結轉時做:

借:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數

貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方餘額,屬於溢繳稅款狀態,可以忽略,暫不處理)。

3.次月收到稅務退回多交增值稅時做;

借:銀行存款 (藍字)

借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 (紅字)4.收到稅務退回多交增值稅月末結轉

借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅;

貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)。

收到國稅退回多交增值稅的會計分錄如何處理

5樓:回憶是最會哄人

月度終了,收到稅務機關退回多交增值稅時,借記”銀行存款“ 貸記“應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 ”。企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對於當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅**出多交增值稅)”科目。

6樓:拼命考滿分

1.因為多交增值稅款的當月是做:

借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅

貸:銀行存款

2.多交增值稅款的月末結轉時做:

借:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數

貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方餘額,屬於溢繳稅款狀態,可以忽略,暫不處理)。

3.次月收到稅務退回多交增值稅時做;

借:銀行存款         (藍字)

借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅(紅字)

4.收到稅務退回多交增值稅月末結轉

借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅;

貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)。

7樓:職場小能手

回答親,您好,正在為你查詢精緻答案,請您稍等片刻~親,您好,稅務稽核通過後,收到稅務局退增值稅,應該如下分錄處理:

1、根據免抵退納稅彙總表列明的退稅額

借:應收補貼款--出口退稅

貸:應交稅金--增值稅--出口退稅

2、根據免抵退納稅彙總表列明的免抵稅額

借:應交稅金--增值稅--出口抵減內銷產品應納稅額貸:應交稅金--增值稅--出口退稅

(上述分錄可以合併)

3、收到退稅款

借:銀行存款

貸:應收補貼款--出口退稅

更多10條

稅務局退回以前年度多交的增值稅如何進行賬務處理?請各位高手指點,謝謝!

8樓:餘湧泉

需要看以前的賬是如何做的。

如果一直掛賬多交,則本次直接衝回銷項稅額,使應交增值稅科目平衡,或者衝回未交增值稅,使之平衡。

如果以前已經消化處理平衡了,則做為調整以前年度損益入賬即可。

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