該會計分錄怎麼做,謝謝,如何做會計分錄,謝謝!

2022-10-01 20:37:18 字數 4155 閱讀 1931

1樓:高頓會計職稱

會計分錄是什麼?會計分錄怎麼做?

2樓:匿名使用者

預先支付給張家界天馬旅行社訂金20000元借:預付賬款--天馬旅行社20000

貸:銀行存款20000

旅遊結束後支付餘下的7001元

借:預付賬款--天馬旅行社7001

貸:銀行存款7001

成本就這些的話,可以根據發票做賬

借:主營業務成本27001

貸:預付賬款27001

借:現金109002

貸:主營業務收入

3樓:匿名使用者

1、借:預付賬款 20000

貸:銀行存款 20000

2、借:營業成本 27001

貸:預付賬款 20000

銀行存款 7001

3、借:現金 109002

貸:營業收入 109002

4樓:現實

借:預付賬款--張家界天馬旅行社 20000貸:銀行存款 20000借:

銀行存款 116003貸:主營業務收入 109002應收賬款 7001

單位購買家電該會計分錄怎麼做?

5樓:嗨呀啦啦

可以直接計入管理費用-辦公費

借:管理費用-辦公費,貸:現金。

管理費用:

是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體專案有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的,或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、諮詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

管理費用屬於期間費用,在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

企業應通過「管理費用」科目,核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用,貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用,結轉後該科目應無餘額。該科目按管理費用的費用專案進行明細核算。

6樓:漆雕良塗甲

看你單位的會計政策。。有沒有規定固定資產超過多少(2000?)計入固定資產啊。。

要是超過就

借:固定資產

貸;現金

沒超過就直接做費用

借:管理費用-辦公費。

如何做會計分錄,謝謝!

7樓:高頓會計職稱

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。

8樓:匿名使用者

8月份做分錄:

借:銀行存款6000

貸:預收賬款6000

月未根據租賃期按月分攤假設為3個月60000/3=2000借:預收賬款2000

貸:主營業務收入2000

9月份,十月份做

借:預收賬款2000,

貸:主營業務收入2000

9樓:匿名使用者

借:銀行存款 6000

貸:預收賬款 6000

等實際發生的時候

借:預收賬款 6000

貸:主營業務收入/其他業務收入

10樓:匿名使用者

借 銀行存款 6000

貸 預收賬款 6000

會計不是按合同記賬的。

11樓:旗情韻

借:銀行存款 6000

貸:預收賬款 6000

租賃到期後

借:銀行存款 6000

預收賬款 6000

貸:主營業務收入 12000

12樓:陽光清晨

借:銀行存款

貸:預收帳款

不知道對不對。

怎麼做會計分錄呢?謝謝!!!

13樓:高頓會計職稱

會計分錄是什麼?會計分錄怎麼做?

14樓:

沒看懂。預收工程款:借:銀行存款**元 貸:預收賬款**元

你是問開票後的做賬處理嗎?要是這個的話那你例入工程成本就行了啊。

借:工程施工 貸:應交稅金;借:應交稅金 貸:銀存

15樓:匿名使用者

借:預收賬款***元

銀行存款***元(剩餘的款,如未付就借:應收賬款 ***元)貸:主營業務收入 ***元

收工程款沒有增值稅

16樓:匿名使用者

本月開增值稅專有發票後

借:預收賬款***元

銀行存款***元(剩餘的款,如未付就借:應收賬款 ***元)貸:主營業務收入 ***元

應稅金--增值稅 ***元

17樓:竹葉劉

借:預收賬款

銀行存款

貸:主營業務收入

請問如何做會計分錄,謝謝!

18樓:高頓會計職稱

會計分錄是什麼?會計分錄怎麼做?

19樓:匿名使用者

9月25日不必做分錄。

如果非要做那就做:

借記「應收經營租賃款」或「其他 應收款」,貸記「主營業收入——租金收入」或「其他業務收入—— 經營租賃收入」。

31日待實際收到租金時做:

借記「銀行存款」,貸記「應 收經營租賃款」或「其他應收款」。

20樓:陽光清晨

沒有預收定金什麼的嗎?

如果25號有預收,

借:銀行存款

貸:預收帳款、

9月31日收餘款

借:應收帳款

貸:主營業務收入

應交稅金-應交增值稅—銷項銳(看你稅率是多少)借:預收帳款

貸:應收帳款

如果沒有預付定金

在9月31號做

借:應收帳款

貸:主營業務收入

應交稅金-應交增值稅—銷項銳(看你稅率是多少)借:銀行存款

貸:應收帳款

個人意見!

21樓:匿名使用者

借:預付賬款 2000

製造費用--房租 1000

貸;銀行存款 3000

我要說一下為什麼不是兩個分錄,第二個分錄下面不是「預付賬款」因為您是本月從銀行提出的第三季度房租,包括這個月的費用,所以直接計在「銀行存款」裡3000。 這月交完後只剩兩個月了所以「預付賬款」是2000 本月都攤所以「製造費用」是1000。 所以乙個分錄即可,不必兩筆。

等下月攤時可以做第二個分錄 即

借;製造費用--租房1000

貸:預付賬款 1000

有關會計分錄怎麼做?謝謝

22樓:高頓會計職稱

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。

23樓:匿名使用者

這屬於返利行為,按稅法規定,是要對方開發票,你方衝減商品成本的。即兩筆業務按總共300元的開票總額入賬,

借:庫存商品

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款等

24樓:匿名使用者

可以先將200元解款入銀行,然後500元按照正常的費用或者成本入帳,200元依據解款單寫明情況,做費用或成本的紅字分錄,或者計入營業外收入。

25樓:肖煉成

實際上是為規的。但現實中卻存在。

實務上一般的

借:庫存商品500

貸:銀行存款500

200在帳外記錄,當哪次購貨付了200卻沒有取得發票時,把那賬外記的200取消。

另外要200是銷售折扣

則借:庫存商品500

貸:銀行存款300

財務費用200

這個會計分錄如何做,這個會計分錄怎麼做啊????????

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。全部的分錄以及計算過程 04年末計提壞賬準備 借 資產減值損失 36000 貸 壞賬準備 3600005年發生壞賬 借 壞賬準備 5000貸 應收...

如何做這個會計分錄,如何做這個會計分錄啊!

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1.支付車輛貼膜費用,借記 營業費用 500其他應收款 個人 380 貸 銀行存款 8802.收回個人貼膜費用,個人上交現金給公司,借 現金 38...

怎麼做會計分錄,這個會計分錄怎麼做

借 銀行存款 10000 貸 主營業務收入 10000 1 17 應交稅費 應交增值稅 銷 100000 17 借 營業費用 200 1 7 應交稅金 應交增值稅 進項稅額 200 7 貸 銀行存款 200 希望對你有用。做會計分錄按照會計準則執行 了解會計分錄中的業務內容和流程。記住記帳規則 有借...