我是公司的一名會計,老闆現在不給我發工資,詳細請看下去

2022-03-15 19:59:05 字數 2921 閱讀 9648

1樓:蟲

在外的人不容易呀!這樣的公司早離早好呀!沒簽合同怎麼樣都是虧的!

2樓:與您1木頭菲

註冊資本有多少,那是經過驗資的,怎麼多寫呢?

如果因為你的工作失誤致使公司損失了,那麼扣你的錢是可以說的過去的,但是公司損失了嗎

至於春節假期,法定假日之外的要扣工資,如果公司有這個制度,也是沒辦法的事

請假,你單方面的簡訊通知人家,人家理由充足,請你上班是做事的,要請假是要經過批准的,你都沒拿到人家的批准,就自己休假了,被扣工資,那也是你的失誤造成的;

以後找工作要小心啦,最好是有合同的,沒有合同的,那也要看對你怎麼樣,這麼差的乙個地方,扣這扣那的,你竟然還呆了3個月,真是厲害!啊

員工的工資是要發給員工的,你如果拿來發給自己,那員工怎麼辦呢,到時候就是乙個把柄要被說了;先忍著脾氣好好跟公司協商,盡快離職吧;如果公司真的那樣苛待你,拿起法律**。努力爭取啊

3樓:泉州以茶會友

如果有人證的話通過法律手段,勞動仲裁效果會好點,但最近最好是重新找工作,不然一直被綁在那

4樓:暖和

你了解他最核心的東西,他還敢那麼對你?

請問什麼是「原始會計憑證工資發放表」??這份表是怎樣的?怎樣做?希望有個版本來讓我看看~

5樓:綠水青山

原始會計憑證工資發放表,就是指作為原始會計憑證入賬的工資發放表,也就是真實的工資表,帶有員工領取工資時簽字的工資表。

我為公司員工辦補繳2023年的社保的時候要提供給社保局的資料。。但是我對會計方面的東西不熟悉,也不知道那是什麼。。。現在不能提供這份東西就不能辦補繳,補繳以前的社保有那麼麻煩嗎?

——這是要求事實要真實可靠,不能弄虛作假。這個規定完全合理。

你就找2023年發工資的工資表就可以了。在單位會計那裡有。

6樓:樂寶寶

不明白你的意思,,有兩種情況,一種是這個員工一直都在你們公司上班,前期沒有幫他辦理社保,一種是新來的員工,在其他公司上班的,期間有段時間沒有交社保,現在要補繳。。。兩種處理方案不一樣,,具體可以問下當地的社保局。補繳是需要提供一些資料的,但是各地可能有點區別,建議您直接到當地的社保局去問

我不是一名會計,但是公司叫我在網上報稅,我都看不懂怎樣跟怎樣操作的,請各位大俠幫幫忙吧。

7樓:匿名使用者

到納稅大廳問一下,那裡也有網上報稅系統,在那裡網上報稅順便讓工作人員教教你就行

8樓:麼千雁

國稅的有步驟,按步驟一步一步下去就可以了。

一般都是先填財務報表,然後是進項稅、銷項稅報,按圖示一步一步填就可以了。

地稅的要填財務報表,然後報個稅,再報綜合申報表。

9樓:匿名使用者

國稅還是地稅?國稅的麻煩點,地稅的好辦

請看下面的會計分錄題:不知道自己分析的對不對,請幫忙看看。謝謝了。

10樓:匿名使用者

1、其實預付賬款和銀行存款都是資產類科目;這樣相當於將資產從乙個地方移動的另乙個地方;

2、通過預付核算的,不管是否剛好和材料款一致,收到材料是都通過預付賬款核算,多退少補,在補付給對方公司還按照例1的分錄做,你的分析正確

3、應為你的預付款的貸方是 35100元 而借方是10000元,所以才有第三筆分錄 賬面上你就和這個**商賬貨兩清

11樓:吾邊靜

例二中會計分錄 借 原材料 30000

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5100

貸 應付賬款 35100

例三中會計分錄 借應付賬款 35100

貸 預付賬款10000

銀行存款25100

個人理解 希望能幫到你

12樓:匿名使用者

貨,票不能及時收到所以轉賬時以應付或預付掛往來,收到發票時衝減往來。票到貨到應付,反之預付,小企業也可不設定預付

請教會計分錄

13樓:麝香碗豆

正常的走流程要求對方重新開發票。 實際中可以: 1.

請對方開據乙個現金收據差額的部份,就當現金付款。 2.以後還有往來業務,就掛賬上,下次要求對方少開一點。

當月的重新開據發票不是很麻煩的,對方直接作廢處理再重新開據一張就好了。

衝暫估:借:庫存商品 -5770.08

貸:應付賬款-暫估 -5770.08

收到發票:借:庫存商品 5770.

08 應交稅金-應交增值稅-進項稅 980.92 貸:應付賬款—公司 6751付貨款:

借:應付賬款 貸:庫存現金/銀行存款如果用銀行存款付的5741,那麼剩下的部份讓對方開收據,然後用現金付款。

先把賬做平,也可以把多開票部份做為銷售,庫存商品同時結轉主營業務成本。

14樓:高頓會計職稱

會計分錄碼亦稱「會計分錄標準碼」。統一為會計分錄編制的**。它由會計事項碼和會計科目碼組成。

採用電子資料處理方式,如果在分錄上耽誤時間,即使機器運算處理的速度很快,也會喪失應用電子資料處理裝置的效果。

15樓:匿名使用者

衝暫估:借:庫存商品 -5770.08 貸:應付賬款-暫估 -5770.08

收到發票:借:庫存商品 5770.08

應交稅金-應交增值稅-進項稅 980.92貸:應付賬款-**公司 6751付貨款:借:應墳賬款 貸:貨幣資金

你這個退貨發票沒有重開,我建議還是別做分錄。就先掛著好了

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