印花稅申報少了怎麼辦我看有個按鈕更正申報可以改麼

2022-01-30 03:20:39 字數 1390 閱讀 8949

1樓:大笑霖

印花稅申報少了不要緊的,再申報一次就可以了。印花稅申報支援一個月多次申報。

2樓:老實人老實幹事

1,如題所述,印花稅通過網上作電子申報,如未超出當稅務申報期限的,可以補充申報,也可以修正申報表。

2,一般情況下,進入申報表介面後,如更正功能可以點選操作的,則說明仍屬於稅期內可作修正操作,可見,提問者應確定相關資訊填寫及操作是否正確無誤,經確定操作無誤後,可進行申報表修改。

3,提示,對於網上申報具體要求和程式,各地稅務系統均會根據當地實際情況作出具體操作細則。以上意見是一般的操作規程,但各地做法不盡一致。因而,請核實當地稅務機關制定的關於網上申報的操作細則,以免造成無法挽回的差錯。

4,以上僅供參考,請予結合當地情況進行核實判斷,如仍存在疑問,應及時諮詢稅務機關為妥。

地方稅務局印花稅填錯並申報成功怎麼處理?

3樓:諾諾百科

一、一般是按季申報,如果錯報了,可以在下次申報時,一併調整。比如,二季度申報時,多報了,可以在第三季度時少報,年終通算,申報正確就可以。印花稅只是申報不是直接扣款的。

二、印花稅根據不同徵稅專案,分別實行從價計徵和從量計徵兩種徵收方式。

1、從價計稅情況下計稅依據的確定;

從量計稅情況下計稅依據的確定,實行從量計稅的其他營業賬簿和權利、許可證照,以計稅數量為計稅依據。

印花稅以應納稅憑證所記載的金額、費用、收入額和憑證的件數為計稅依據,按照適用稅率或者稅額標準計算應納稅額。

2、印花稅應納稅額計算公式:

應納數額=應納稅憑證記載的金額(費用、收入額)×適用稅率;

應納稅額=應納稅憑證的件數×適用稅額標準。

4樓:匿名使用者

印花稅一般是按季申報,如果錯報了,可以在下次申報時,一併調整。

比如,二季度申報時,多報了,可以在第三季度時少報。

年終通算,申報正確就可以了。

5樓:匿名使用者

印花稅不能退的。可下次抵扣。錯交的量大。只有申請退。但很煩的。

申報已通過,稅款已交。後自己發現增值稅納稅申報表稅款所屬期填寫錯誤怎麼辦?

6樓:

1、去稅務局辦稅大廳領一張表,是專門更正已經申報錯誤資訊的,然後填好以後蓋章去找專管員簽字,然後再去大廳找科長簽字,他們就會在系統裡幫忙改了。

2、各地區辦理具體步驟不一樣,不過都得去稅務局做變更。

7樓:匿名使用者

不是網上申報嗎 ?網上申報所屬期是自動出的,手寫的填錯了嗎 ?手寫的應該沒事 其他沒錯就可以。

8樓:匿名使用者

只要稅款沒錯就不會有問題。

印花稅怎麼申報呀,請問現在怎麼申報印花稅?

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