註冊200萬的公司還是不是小規模納稅人

2022-01-12 06:17:10 字數 4948 閱讀 5571

1樓:匿名使用者

一般納稅人和小規模納稅人的劃分標準與註冊資本無關。2023年5月1日起,年應稅銷售額(指不含增值稅的銷售額,但不包括銷售無形資產,轉讓不動產的銷售額)500萬元(含)以下的,為小規模納稅人。

2樓:皇上皇上皇上皇上皇上

那是一定的了!註冊資金二百萬的公司是不成規模公司,當然是小規模納稅人了!

3樓:匿名使用者

一般我們公司剛剛成立的時候基本上都是小規模納稅人或是普通納稅人,滿足條件的可以申請一般 納稅人 。那麼小規模納稅人和一般納稅人有什麼區別呢?

其實一般納稅人和小規模納稅人主要是針對 增值稅 徵收來說的,二者的主要區別如下:

一、認定條件不同:1、主要從事生產或提**稅勞務(特指加工、修理修配勞務)的:連續12個月應稅銷售額達到50萬元以上的,必須認定為一般納稅人,50萬以下的可以自行選擇是否認定一般納稅人;2、主要從事貨物批發零售的:

連續12個月銷售額達到80萬以上的必須認定為一般納稅人,80萬以下的可以自行選擇是否認定一般納稅人3、主要從事營改增服務業的,連續12個月銷售額達到500萬元以上的必須認定一般納稅人,500萬以下的可以自行選擇是否認定一般納稅人對於新成立的企業,如果沒有專門向 稅務局 申請認定一般納稅人的,都是小規模納稅人,到達以上法定限額的,必須到稅務局申請認定一般納稅人,否則稅務局會強制認定;沒有達到以上限額的企業也可以向稅務局申請認定

二、稅收管理規定的區別:

1、一般納稅人:銷售貨物或提**稅勞務可以開具增值稅專用發票;購進貨物或應稅勞務可以作為當期進項稅抵扣;計算方法為銷項減進項。2、小規模納稅人:

只能使用普通發票;購進貨物或應稅勞務即使取得了增值稅專用發票也不能抵扣;計算方法為銷售額× 徵收率 。四、 稅率 與徵收率不同:1.

一般納稅人:基本稅率17%, 稅法 還列舉了5類適應13%低稅率的貨物,還有幾項特殊業務按簡易辦法徵收(參照小規模)。還有零稅率應稅勞務和貨物;營改增之後增加了6%(營改增服務業),11%(交通運輸業)兩檔增值稅稅率,動產租賃營改增適用17%稅率2.

小規模納稅人:統一適用3%增值稅徵收率

4樓:無謂人生

根據每個地方不同,它還是有點區別的,所以你可以諮詢當地

註冊小規模納稅人公司和註冊一般納稅人公司的區別

5樓:小島知道

小規模與一般納稅人的區別?

6樓:掘金知產

小規模和一般納稅人的區別如下:

一般納稅人 :基本稅率17%,實行差額徵稅,銷項-進項即為徵稅金額。銷貨方可以開“增值稅專用發票”,也可以開“增值稅普通發票”。

銷貨方開出的“增值稅專用發票”,對方可在180天內認證抵扣,一般納稅人也有5%、6%、11%、13%的稅率。

小規模納稅人 :適用3%增值稅徵收率。銷貨方只能開具“增值稅普通發票”,全額徵收(每月不含稅銷售額3萬,季度9萬免徵增值稅),對方不能抵扣。

小規模納稅人不能抵扣進項,只能作為成本衝減所得稅應納稅額。

注:公司剛剛成立,需根據自身實際情況合理選擇納稅身份,這裡要注意的是,除國家稅務總局另有規定,納稅人一經認定為一般納稅人後,不得轉為小規模納稅人。

7樓:

主要是增值稅的差別:

一般納稅人基本稅率是13%,9%,6%,並且增值稅是可以抵扣的。

小規模納稅人的稅率是3%,不能抵扣,只能看做是成本

註冊公司,我應該先申請一般納稅人,還是小規模納稅人? 20

8樓:金牌財稅

首先,一般納稅人所開具發票的點數及徵收率 :貨物及勞務為17%、服務的為6%,其它特殊商品或服務除外;小規模納稅人所開具的發票點數及徵收率為3%,具體的需要,請參照客戶需求相關點數發票的群體來進行選擇。

9樓:算盤

根據自己的業務往來、業務量來定。

購買人是一般納稅人的、連續十二個月銷售額超過500萬,就申請一般納稅人。

購買方不要求稅率高低、連續十二個月銷售額不超過500萬,就申請小規模納稅人。

10樓:快馬財務

看公司的規模業務大小而定,建議一開始先註冊小規模納稅人!

11樓:喵喵喵

這個要根據你的業務大小,建議先註冊小規模納稅人

12樓:蔣山紘

看規模:如果公司投資規模大,年銷售收入很快就會超過500萬元,建議直接認定為一般納稅人。如果估計公司月銷售額在10萬元以下,建議選擇小規模納稅人,從2023年1月1日起,將享受增值稅免徵政策。

看客戶:如果你的購買方預計未來主要是大客戶,很可能他們不會接受3%或5%徵收率的增值稅專用發票,這樣建議直接認定一般納稅人,否則選擇小規模納稅人。

看抵扣:如果你的公司成本費用構成取得增值稅專用發票佔比高,進項稅額抵扣充分,通過測算估計增值稅稅負低於3% ,建議選擇認定一般納稅人,否則選擇小規模納稅人。

看行業:如果是13%稅率的行業,且為輕資產行業,建議選擇小規模納稅人,否則選擇一般納稅人。

看優惠:看你所在行業能否銷售增值稅優惠政策。比如軟體企業增值稅超稅負返還等增值稅優惠政策,如果能享受,建議選擇一般納稅人,否則選擇小規模納稅人。

看規定:我國將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額標準由50萬元和80萬元上調至500萬元,並在一定期限內允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人,讓更多企業享受按較低徵收率計稅的優惠。

註冊公司是選小規模納稅人還是一般納稅人

13樓:天天打娛

永諧財務,論是企業新成立,還是老企業規模擴大,都會面臨選擇增值稅納稅人的身份問題。增值稅有兩類納稅人,一是一般納稅人,一是小規模納稅人。至於選擇哪種納稅人,永諧財務建議要根據自身需要,看看自己適合哪種納稅人。

下面就來看看小規模納稅人和一般納稅人各自的優點吧。

小規模納稅人:

什麼是小規模納稅人?是指年銷售額低於規定標準,且會計核算不健全,不能按規定報送相關稅務資料的增值稅納稅人。會計核算不健全就是不能正確的核算增值稅的銷項稅額、進項稅額和應納稅額。

1、銷項稅額

當期銷項稅額=當期銷售額x適用稅率

2、進項稅額

進項稅額是指當期購入貨物或者應稅勞務繳納的增值稅稅額。在企業計算時,銷項稅額扣減進項稅額後的數字,就是需要繳納的增值稅。因此,納稅額的多少得看進項稅額的多少。

一般在財務報表計算過程會採用下面的公示來計算:

進項稅額=(外購原料、燃料、動力)*稅率/(1+稅率)

3、應納稅額

應納稅額=銷項稅額-進項稅額

一般納稅人:

什麼是一般納稅人?申請一般納稅人的標準是什麼?一小規模納稅人企業或單位如果年應徵增值稅銷售額超過了財政部門規定的標準,那麼,應當向主管稅務機關申請一般納稅人。

一般納稅人的的主要特點就是其增值稅進項稅額可以抵扣銷項稅額。

1、申報一般納稅人的條件:

(1)從事貨物生產或提**稅勞務的納稅人或以該業務為主的,年應徵增值稅銷售額超過50萬元的企業和單位;

(2)年應稅銷售額超過500萬的納稅人;

(3)其他行業年應稅銷售額超過80萬元。

2、不符合一般納稅人資格申請的:

(1)個體戶意外的其他個人;

(2)選擇按照小規模納稅人納稅的非企業型單位;

(3)選擇按照小規模納稅人納稅的不常發生應稅行為的企事業單位;

(4)非企業性單位

(5)銷售免稅貨物的企業。

小規模納稅人和一般納稅人的稅率

小規模納稅人:試用3%的增值稅徵收率。銷貨方只能開“增值稅普通發票”,全額徵收(每月銷售額低於3萬、季度銷售額低於9萬免徵增值稅),對方不能抵扣。

小規模不能抵扣進項稅額,只能作為成本衝減所得稅應納稅額。

一般納稅人:適用17%基本稅率,實行差額徵稅,銷項稅額-進項稅額=應徵稅額。銷貨方可以開具“增值稅專用發票”,也可開“增值稅普通發票”。

銷貨方開出的“增值稅專用發票”,對方可以在360天(自2023年7月1日起實行),一般納稅人還有13%(自2023年七月1日起取消)、11%、6%的稅率。

14樓:匿名使用者

有認定標準的。一般納稅人和小規模納稅人的認定標準:1、定量標準——經營規模(1)從事生產貨物或提**稅勞務,或以其為主兼營貨物批發或零售的納稅人(適用50%的標準)年應稅銷售額≥50萬元,一般納稅人<50萬元,小規模納稅人(2)從事貨物批發或零售的納稅人年應稅銷售額≥80萬元,一般納稅人<80萬元,小規模納稅人(3)應稅服務年銷售額標準應稅服務年銷售額標準為500萬元(不含稅銷售額)應稅服務年銷售額,是指納稅人在連續不超過12個月的經營期內,提供交通運輸和現代服務累計應徵增值稅銷售額,含免稅、減稅銷售額。

納稅人同時兼有增值稅應稅貨物、勞務,以及應稅服務銷售額時,如何確定?假設某商業批發企業兼營應稅服務專案,有下列情形:批發零售年銷售額85萬元,應稅服務銷售額400萬元,由於應稅貨物達到85萬,認定為一般納稅人;批發零售年銷售額70萬元,應稅服務銷售額505萬元,由於應稅服務年銷售額達到505萬,認定為一般納稅人;批發零售業務年銷售額70萬元,應稅服務年銷售額450萬元,合計520萬元,雖然合計金額超過80萬及500萬標準,但由於應稅貨物及勞務年銷售額未超過80萬,應稅服務年銷售額未超過500萬,不應認定為一般納稅人。

2、定性標準——納稅人性質和會計核算程度(1)年應稅銷售額超過小規模納稅人標準的其他個人(自然人)按小規模納稅人納稅;非企業性單位和不經常發生應稅行為的企業可自行選擇是否按小規模納稅人納稅。(2)年應稅銷售額未超過標準以及新開業的納稅人,有固定的經營場所,會計核算健全,能準確提供銷項稅額、進項稅額的可認定為一般納稅人。

15樓:康波財經

小微企業是小規模納稅人還是一般納稅人

16樓:匿名使用者

小規模,以後銷售額上來了自動升級一般納稅人

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